RAPAT PARIPURNA KE-13 DPRD KOTA TASIKMALAYA
Tasikmalaya - Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Penjabat Walikota Tasikmalaya Dr. Cheka Virgowansyah SSTP., ME. menghadiri Rapat Paripurna ke-13 Kota Tasikmalaya, tentang agenda penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas dan plafon anggaran sementara (PSSAS) Tahun anggaran 2025 serta penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Tahun anggaran 2024. Senin, 05 Agustus 2024.
Dalam sambutannya beliau menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD atas persetujuan bersama yang telah dicapai pada hari ini. Disampaikan pula, perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2024 merupakan respon kebijakan terhadap dinamika permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kota Tasikmalaya pada tahun anggaran 2024 dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah. Pada perubahan kebijakan umum APBD Tahun 2024, kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman APBD Tahun 2024.
Adapun, perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2024 yang berpedoman pada perubaan RKPD Tahun 2024 melalui Peraturan Wali Kota Tasikmalaya nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024, yaitu:
1. Pendapatan yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 telah terjadi perubahan rencana dari semula ditetapkan sebesar Rp. 1.647.360.624.110,- bertambah sebesar Rp. 172.364.507.574,- atau sekiar 10,46% menjadi sebesar Rp 1.444.507.904.029,-
2. Perubahan asumsi pendapatan tersebut, berdampak pada terjadinya perubahan asumsi dan rencana belanja daerah dari semula dialokasikan sebesar Rp. 1.683.628.860.908,- bertambah sebesar Rp 156.843.062.282,- atau sekitar 9,32% menjadi sebesar Rp 1.840.471.923.190,-
3. Penerimaan pembiayaan yang semua sebesar Rp 46.268.236.798,- berkurang sebesar Rp22.089.864.460,- atau -47,74% menjadi sebesar Rp24.181.372.338,-
Ia menjelaskan bahwa dengan adanya perubahan rencana pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerat tersebut, masih terdapat defisit anggaran sebesar RP20.746.791.542,- atau sebanyak -1,14%. Ia berharap, dengan perubahan yang terjadi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menindaklanjutinya melalui proses pembahasan, penelitian dan pengkajian bersama yang diwakili oleh tim anggaran Pemerintah Daerah, sehingga pada akhirnya dapat disetujui dalam nota kesepakatan bersama dengan waktu yang relatif singkat.
SHARE: